Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Абакана
«Средняя общеобразовательная школа №9»

Официальный сайт

Финансово-хозяйственная деятельность

 

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджете, определен в муниципальном задании. Согласно муниципальному заданию объемы оказания муниципальной услуги в натуральном выражении:

  • на 2019 год: 1449 человек;
  • по итогам 2018 года: 1443 человека.

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги и их значения.

Реализация основных общеобразовательных программ:

  • начального общего образования;
  • основного общего образования;
  • среднего общего образования;
  • повышенного уровня (профильное обучение);
  • дополнительного образования.

 

Для  начального общего образования:

  • показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная
  • показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 669 человек на 2019 год, 667 человек по итогам 2018 года;
  • в том числе проходящие обучение по состоянию здоровья на дому - 4 человека на 2019 год, 4 человека по итогам 2018 года.

Для основного общего образования:

  • показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная;
  • показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 680 человек на 2019 год, 674 человека по итогам 2018 года;
  • в том числе проходящие обучение по состоянию здоровья на дому - 1 человек на 2019 год, 4 человека по итогам 2018 года.

Для среднего общего образования:

  • показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная;
  • показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 100 человек на 2019 год, 102 человека по итогам 2018 года;
  • в том числе проходящие обучение по состоянию здоровья на дому - 0 человек на 2019 год, 0 человек по итогам 2018 года;

Для дополнительного образования:

Доля обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы - 76,4% на 2019 год, 98% по итогам 2018 года.


Для всех: Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%.


 Отчет МБОУ «СОШ № 9»

о поступлении материальных средств и их расходовании

по итогам 2018 финансового  года

 

 

№ п/п

ПОСТУПИЛО

ИЗРАСХОДОВАНО

(Поставлено на баланс, израсходовано полностью, либо в таком-то количестве)

Наименование

Количество (ед.)

Цена (руб.)

Стоимость (руб.)

Вид финансирования

1

Медали и удостоверения к ним

4

660

2640

Республиканский бюджет

Израсходовано в количестве 3 шт.

2

Защищенная полиграфическая продукция

147

 

20462,91

Республиканский бюджет

Израсходовано полностью

3

Ноутбуки

14

 

354900

Федеральный бюджет (в рамках грантового финансирования), республиканский бюджет

Поставлено на баланс

4

Канцелярские товары

 

 

11974

Федеральный бюджет (в рамках грантового финансирования), республиканский бюджет

Израсходовано полностью

5

Фасадная вывеска

1

3560

3560

Городской бюджет

Поставлено на баланс

6

Журналы

68

145

9860

Городской бюджет

Израсходовано полностью

7

Стенд информационный

1

5000

5000

Приносящая доход деятельность

Поставлено на баланс

8

Художественная литература

800

 

160886

Федеральный бюджет (в рамках грантового финансирования)

Поставлено на баланс

9

Костюмы театральные

20

 

48200

Федеральный бюджет (в рамках грантового финансирования)

Поставлено на баланс

10

Баннеры

7

 

14000

Федеральный бюджет (в рамках грантового финансирования

Поставлено на баланс

11

Системный блок

1

56189

56189

Федеральный бюджет (в рамках грантового финансирования

Поставлено на баланс

12

Телевизоры

4

19000

76000

Федеральный бюджет (в рамках грантового финансирования

Поставлено на баланс

13

Микрофон беспроводной

2

20540

41080

Федеральный бюджет (в рамках грантового финансирования

Поставлено на баланс

14

Микрофон для записи

1

12610

12610

Федеральный бюджет (в рамках грантового финансирования

Поставлено на баланс

15

Хромакей и световое оборудование

1

24000

24000

Федеральный бюджет (в рамках грантового финансирования

Поставлено на баланс

16

Фотокамера

1

57200

57200

Федеральный бюджет (в рамках грантового финансирования

Поставлено на баланс

17

Проектор

2

22500

45000

Федеральный бюджет (в рамках грантового финансирования

Поставлено на баланс

18

Приставка- медиаплеер

4

5300

21200

Федеральный бюджет (в рамках грантового финансирования

Поставлено на баланс

19

Колонки

6

720

4320

Федеральный бюджет (в рамках грантового финансирования

Поставлено на баланс

20

Документ-камера

1

17160

17160

Федеральный бюджет (в рамках грантового финансирования

Поставлено на баланс

21

Несущая конструкция для баннеров

1

8000

8000

Приносящая доход деятельность

Поставлено на баланс

22

Учебники

2201

 

728431,55

Республиканский бюджет

Поставлено на баланс

23

Логопедический комплекс

1

19400

19400

Федеральный бюджет (в рамках грантового финансирования)

Поставлено на баланс

24

Мышь оптическая

10

450

4500

Республиканский бюджет

Поставлено на баланс

25

Штатив

1

5800

5800

Республиканский бюджет

Поставлено на баланс

26

Наушники

10

700

7000

Республиканский бюджет

Поставлено на баланс

27

Фильтр сетевой

6

450

2700

Республиканский бюджет

Поставлено на баланс

28

Мебель школьная

57

 

68935

Республиканский бюджет

Поставлено на баланс

29

Личные карты обучающихся

35

15

525

Приносящая доход деятельность

Израсходовано полностью

 

 

ОТЧЁТ О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ И ОБ ИХ РАСХОДОВАНИИ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО 2018 года МБОУ "СОШ № 9"

 

ИСТОЧНИКИ РАСХОДОВ

Выплаты согласно плана финансово-хозяйственной деятельности

Кассовые выплаты 

(с учетом восстановленных средств)

1. 

 Заработная плата

43326270,00

41764518,82

2. 

 Прочие выплаты

2080,00

1835,17

3.

 Начисления на заработную плату

12496090,00

12472197,56

 4.

 Услуги связи

55350,00

49178,29

 5.

 Транспортные услуги

7000,00

6940,00

 6.

 Коммунальные услуги

5089240,00

3977673,05

7

 Услуги по содержанию имущества

2201136,00

1704332,62

 8.

 Прочие услуги

3623033,20

3348539,47

  9. 

 Прочие расходы

3276289,00

1119212,38

 10.

 Социальное обеспечение

 

2104700,26

  11. 

 Расходы по приобретению основных средств

2346495,00

1044076,00

12

 Расходы по приобретению материальных запасов

281060,00

263397,77

  

          ИТОГО:

 

72704043,20

 

67856601,39